問題已解決

請問一下老師就是我們公司2023年開的發(fā)票,2024年6月份作廢了,那報增值稅是用2024年6月份的開票金額減去這個2023年作廢的金額嗎,公司是小規(guī)模納稅人2023年那個季度開票都沒有交稅

77332923| 提問時間:2024 07/09 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
2024 07/09 10:42
77332923
2024 07/09 10:43
那印花稅和水利建設基金是按照那個金額呢,是按照實際開票金額還是減去那個紅沖的金額
郭老師
2024 07/09 10:45
對的是的,是這么做的。按照紅沖之后的。
77332923
2024 07/09 10:48
好的,謝謝老師
郭老師
2024 07/09 10:50
不用客氣,工作愉快。
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