問題已解決

請教一個問題,就是年前暫估入庫了,然后匯算清繳也調增交稅了,那個這個暫估掛的應付賬款怎么處理呢?

84785043| 提問時間:07/08 14:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是那個暫估是需要真實付款的不?
07/08 15:00
84785043
07/08 15:19
不需要 老師
家權老師
07/08 15:21
那么 借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
84785043
07/08 15:43
那這個利潤分配不是增加了嗎,其實來未分配利潤是負的,結果這樣調了就成正的了 到時候要是注銷是不是又得交一次所得稅 那不是我就相當于交了兩次所得稅
家權老師
07/08 15:44
本來就是先更正報表,再根據報表正常匯算就行,
84785043
07/08 16:03
是掛賬不用處理嗎? 就直接掛著?
家權老師
07/08 16:06
按規(guī)范操作就是,先更正上年的年度報表,再根據更正后的報表正常做匯算,匯算時不用納稅調整了,
84785043
07/08 16:06
我在想,要是去沖紅成本這些,豈不是又影響了當年的損益這些
84785043
07/08 16:10
如果沒有更正報表呢 匯算納稅調整了呢
84785043
07/08 16:11
主要是現在賬上掛著一筆應付賬款
84785043
07/08 16:15
其實這一筆款是交了所得稅的
家權老師
07/08 16:17
現在就需要更正上年的申報,本來你那個就是虛假暫估的成本
84785043
07/08 16:43
更正了報表就不用管應付賬款的掛賬了嗎?
家權老師
07/08 16:45
更正了報表,匯算的時候就是正常匯算,不需要納稅調增了,因為報表就是正確的利潤總額
84785043
07/08 16:53
可是已經過了時間了,已經匯算清繳了
家權老師
07/08 16:53
沒事的,5年內都可以更正申報的
84785043
07/08 17:30
不會涉及退稅相關問題嗎?
家權老師
07/08 17:32
只是報表錯誤,申報的稅金沒有變,不會增減稅的
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