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老師好,請問我們有一項(xiàng)工程已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)了,以前年度的在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用了?,F(xiàn)在余款又在付。我入哪個科目

mwyngjau20| 提問時(shí)間:07/03 14:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,有一項(xiàng)工程已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),應(yīng)當(dāng)從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 才是。 需要把長期待攤費(fèi)用,改成固定資產(chǎn)。 余款付了,就做對應(yīng)的支付分錄就是了?
07/03 14:16
mwyngjau20
07/03 14:27
我們轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,沒有在轉(zhuǎn)固。長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月增加,當(dāng)月攤,對嗎
鄒老師
07/03 14:28
你好,這個就不應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 長期待攤費(fèi)用。 長期待攤費(fèi)用,是費(fèi)用受益開始的月份開始攤銷?
mwyngjau20
07/03 14:28
這項(xiàng)工程性質(zhì)不屬于資產(chǎn),就是把路面上加固防水而已,不動產(chǎn)不是我們自己的
鄒老師
07/03 14:30
你好,把路面上加固防水,計(jì)入長期待攤費(fèi)用,之后按月攤銷就是了 余款付了,就做對應(yīng)的支付分錄就是了?
mwyngjau20
07/03 14:32
去年是先做在建工程的,然后年底轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用。。。然后尾款今年度在付,我想問,今年付的尾款,我直接入待攤費(fèi)用可以嗎?當(dāng)月攤
鄒老師
07/03 14:33
你好 付尾款,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
mwyngjau20
07/03 14:34
尾款發(fā)票去年沒有開。我們是付多少開多少發(fā)票過來
鄒老師
07/03 14:34
你好,按付尾款的時(shí)候,分錄就是 借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款 是從費(fèi)用受益開始的月份攤銷?
mwyngjau20
07/03 14:43
沒必要經(jīng)過在建工程科目過一下
鄒老師
07/03 14:44
你好,是的,根本不需要的
mwyngjau20
07/03 14:45
待攤費(fèi)用就直接把這個月產(chǎn)生的金額合并到之前中,
mwyngjau20
07/03 14:45
攤銷月份不要去管了。就把金額直接加進(jìn)去,按以前的月份去攤
鄒老師
07/03 14:46
是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎?
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