問題已解決
資產(chǎn)負債表里其他應收款是負的 導致流動資產(chǎn)也是負的 就這么報就行 還是要調(diào)啊
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速問速答把其他應收款負數(shù)的科目余額調(diào)整到其他應付款體現(xiàn)
07/02 11:44
m62157888
07/02 11:47
直接 借其他應收款 貸其他應付款嗎 用不用什么憑證
家權(quán)老師
07/02 11:48
直接那樣做賬就行,生成了報表就刪除
m62157888
07/02 11:48
那明細怎么寫
m62157888
07/02 11:48
這么調(diào)完是不是其他應付款也是負的
家權(quán)老師
07/02 11:51
意思是先做個憑證,生成了報表,就把那個憑證刪除。本身就是報表重分類,不需要做賬調(diào)的
m62157888
07/02 13:59
那刪除了下個月的報表自動生成有影響嗎 ,還得按照這個步驟嗎
家權(quán)老師
07/02 14:00
是的,你不想手工分類報表,就那樣自動生成報表就行
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