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應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目 列報(bào)金額 為什么不包含 ?以下金額①“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”借方余額為80萬(wàn)元; ②“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”借方余額30萬(wàn)元;4)2×23年,甲公司取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2 000萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額為260萬(wàn)元 為什么不是 甲公司2×23年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目的列報(bào)金額=-80-30+10+20+260=180萬(wàn)元 ??

m520341566| 提問(wèn)時(shí)間:06/23 13:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方金額在資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)重分類在其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
06/23 14:00
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