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老師,我4月份開了張專票,5月1號紅沖。但是5月份報增值稅的時候那張專票抵扣了,現(xiàn)在6月份報5月份的增值稅,我紅沖的這張要怎么處理???

肉肉淏| 提問時間:06/14 15:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,那你6月份申報的時候,這個做進項稅轉出
06/14 15:36
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