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預先收取的模具費,之后要退還,已經(jīng)開具了發(fā)票,退還時要扣除相關稅費,那收取模具費、退還模具費時以及扣除的這部分費用應該怎樣做賬

AA| 提問時間:05/25 10:09
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好!假如預收款項是500元,稅費是30元,合計530元 借:銀行存款 530 貸:預收賬款 530
05/25 10:11
甜椒老師
05/25 10:15
開具發(fā)票時候? 借:預收賬款 530 貸:主營業(yè)務收入 469 應交稅費-應交增值稅 60.97 退回模具款 借:預收賬款? 500 貸:銀行存款? 500 這個530元的有沒有開具紅字發(fā)票,如果開具了紅字發(fā)票?? 借:預收賬款- 530 貸:主營業(yè)務收入- 469 應交稅費-應交增值稅- 60.97 預收賬款貸方還有30元 借:預收賬款 30 貸:營業(yè)外收入? 26.55 應交稅費-應交增值稅 3.45
AA
05/25 10:44
如果扣除的相關稅費是包含與該業(yè)務有關的所有稅費呢,包括增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅、印花稅,并且所有的稅費在開票之前并未收取呢,應該怎樣做賬?假設這筆款項是500元,收取的時候也是500元,并且開具了發(fā)票,退款的時候沒有開紅字發(fā)票,扣除了所有的稅費是82.995元,退還了417.005元,那相關分錄應該怎樣寫呢
甜椒老師
05/25 10:50
1、收款時候 借:銀行存款 500 貸:預收賬款 500? 開具發(fā)票時候? 借:預收賬款 500 貸:主營業(yè)務收入 422.48 應交稅費-應交增值稅 57.52 發(fā)生退款 借:預收賬款? 417.01 貸:銀行存款? 417.01 這樣您預收賬款有借方余額,因為沒有開紅字發(fā)票所以不能紅沖,只能間接的計入營業(yè)外支出 建議是把417.01轉入營業(yè)外支出 借:營業(yè)外支出 417.01 貸:預收賬款 417.01
AA
05/25 11:04
能用其他應付款科目嗎
甜椒老師
05/25 11:05
您好!如果用其他應付款會一直掛在賬面的上的,因為這筆業(yè)務可以說是已經(jīng)結束了。
AA
05/25 11:07
把預收賬款換成其他應付款科目可以嗎
甜椒老師
05/25 11:16
您好!這個是可以的
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