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老師,招待費沒有拿到發(fā)票的時候做賬: 借:管理費用-招待費 貸:其他應付款 為什么貸的是其他應付款,是不是沒有發(fā)票,就算支付了,也不能貸銀行存款啊

84784970| 提問時間:05/08 11:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這個沒有拿到發(fā)票也沒有付款 應該是暫估入賬的哈 支付了 貸方就是銀行存款
05/08 11:31
84784970
05/08 11:34
這是年末必須要作的分錄嗎
84784970
05/08 11:35
暫估招待費,否則匯算清繳的時候就不能調整?
bamboo老師
05/08 11:37
如果業(yè)務發(fā)生了 暫時沒有取得發(fā)票 應該暫估入賬 真實反應單位成本費用 利潤金額
84784970
05/08 11:41
業(yè)務發(fā)生了,怎么會沒有支付呢 這種情況很少的 一般就是報銷,但是沒有發(fā)票 報銷肯定是先打錢
bamboo老師
05/08 11:52
這個看每個單位啊 有的單位年末或者月末都要暫估已經發(fā)生沒有收到發(fā)票的業(yè)務
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