問題已解決

老師,銷售方開具的紙質專票,我們已經(jīng)抵扣記賬了,現(xiàn)在銷售方要求我們把發(fā)票退還(已經(jīng)跨年了),這個是需要怎么處理呢?這個發(fā)票要退回嗎?

哈哈| 提問時間:04/29 10:59
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,為什么退還的呢?
04/29 11:01
哈哈
04/29 11:06
應稅服務中止
微微老師
04/29 11:07
您好,那需要退回的呢。
哈哈
04/29 11:08
那具體是怎么處理呢?銷售方要開具紅字專票嗎?
微微老師
04/29 11:09
您好,銷售方要開具紅字專票,你根據(jù)專票沖紅你以前 的分錄。
哈哈
04/29 11:11
好的,謝謝老師
微微老師
04/29 11:18
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
哈哈
04/29 11:21
老師,但是認證相符的增值稅專票,是不需要退還給銷方的吧?我只需要填寫紅字信息表,銷方開具后我這邊入賬進項轉出。對嗎?
哈哈
04/29 11:21
老師,但是認證相符的增值稅專票,是不需要退還給銷方的吧?
微微老師
04/29 11:33
您好,抵扣認證的不需要退,開紅字信息表給對方即可。
哈哈
04/29 11:50
好的好的,了解了謝謝老師
微微老師
04/29 11:52
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
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