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請教您一下,非本公司的員工報銷飛機票,該怎么入賬呢?可以直接給本人報銷嗎?還是報銷款要掛在本公司他人的名下呢?
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速問速答關鍵是為啥要在你們公司報銷?
04/18 11:05
84784975
04/18 11:40
因為她是我們公司的合作商,然后陪同我們業(yè)務經理去出差的
家權老師
04/18 11:42
那個計入銷售費用-業(yè)務招待費
84784975
04/18 11:50
這個費用可以直接報銷給她本人嗎? 還是要掛在我們公司員工的名下?
家權老師
04/18 11:52
可以直接報銷給本人,需要說明報銷理由
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