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印花稅申報提示增值稅進項銷項合計數(shù)偏離值超過500。這個情況一般是什么問題

84785043| 提問時間:04/16 14:50
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
意思是你申報的印花稅的計稅基礎,跟增值稅進項銷項合計數(shù)金額相差太大
04/16 14:52
84785043
04/16 16:23
印花稅計稅=不含稅銷售收入*稅率,跟進項有什么關系呢
家權老師
04/16 16:24
他是買賣合同印花稅,不只是銷售合同哈
84785043
04/16 16:38
意思是:這里的計稅依據(jù)是(銷項%2b進項)*0.3‰
家權老師
04/16 16:40
是當月購入的存貨(不管是否取得發(fā)票,暫估的也算)加當月銷售貨物的收入(未開票的也算)
84785043
04/16 16:57
兩個金額分行填報嗎?還是兩者相加合計金額做一筆填報
家權老師
04/16 17:00
兩者相加合計金額做一筆填報就是
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