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老師,預(yù)收賬款壞賬處理。 計提: 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 實際發(fā)生壞賬: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款 實際發(fā)生的時候應(yīng)該不能按下面這樣操作吧 把計提的紅字沖回,然后: 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款

sese3343| 提問時間:04/15 15:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 預(yù)收賬款是自己單位收其他單位的款項 不計提壞賬準(zhǔn)備啊
04/15 15:22
sese3343
04/15 15:31
預(yù)收轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收,然后再做壞賬
sese3343
04/15 15:31
是預(yù)付,不好意思
bamboo老師
04/15 15:35
預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款科目 然后再計提壞賬哈
sese3343
04/15 16:28
可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
bamboo老師
04/15 16:29
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 不需要計提壞賬準(zhǔn)備 實際發(fā)生壞賬的時候 直接計入營業(yè)外支出
sese3343
04/15 16:36
有相關(guān)的文件嗎,老師發(fā)我一下。那什么情況下要經(jīng)過信仰減值損失
bamboo老師
04/15 16:41
這個是看單位做賬用的什么會計準(zhǔn)則 不是看文件 新會計準(zhǔn)則用信用減值損失科目
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