問題已解決

我當(dāng)月支付了三個月的費用,發(fā)票已開回,金額合并一張發(fā)票開出,想分?jǐn)偟?個月里,現(xiàn)在沒有待攤費用了,要怎么處理做分錄呢

even963| 提問時間:2024 04/13 09:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,計入預(yù)付賬款科目,然后攤銷
2024 04/13 09:08
even963
2024 04/13 09:10
我發(fā)票已經(jīng)回來了,要怎么做分錄?
even963
2024 04/13 09:10
錢也付了的
家權(quán)老師
2024 04/13 09:12
類似這樣 預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
even963
2024 04/13 09:13
那這樣的話,我的發(fā)票放哪?
家權(quán)老師
2024 04/13 09:14
放在第一筆分錄后邊就是
even963
2024 04/13 09:32
如果我沒有付款呢,我有點亂了,理不清
even963
2024 04/13 09:33
發(fā)票收回來了,沒付款,發(fā)票費用是三個月的,要用個過渡科目才行吧
家權(quán)老師
2024 04/13 09:46
沒付款就先提 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租 支付房租 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)收款-房東
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