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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我應(yīng)該怎么調(diào)征!
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速問速答您好,減值 是要納稅調(diào)增的,A105000表賬載填上這個金額 ,稅收不填金額,就納稅調(diào)增了
03/23 09:39
84785009
03/23 10:28
還是不明白!我應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在稅務(wù)讓我調(diào)整
廖君老師
03/23 10:31
您好,這是我們匯繳時提示還是專管員發(fā)您的呀,
A105000表第33欄,賬載填2696031.72,稅務(wù)填0就納稅調(diào)增了
84785009
03/23 10:37
也就是說我要改2022年度的匯算清繳?這是22年度的了,還能在電子稅務(wù)上面直接更改嗎?
廖君老師
03/23 10:39
您好,可以的哦,
電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報及繳納】→【申報更正】。在下方顯示對應(yīng)屬期可以更正申報的報表。點(diǎn)擊對應(yīng)的報表后的“填寫申報表”按鈕,顯示報表頁面。? ? ? ? ?注意:該頁面左上角有“更正申報”字樣。
右上角提供相應(yīng)的功能按鈕:
? ? ? ? “暫存”:保存網(wǎng)頁上的內(nèi)容,不展示校驗(yàn)信息。
? ? ? ? “保存”:保存填寫后的數(shù)據(jù),展示校驗(yàn)信息。
? ? ? ? “重置當(dāng)前報表”:刪除已填寫的當(dāng)前表數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “全部重置”:刪除當(dāng)前稅種所有報表的數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “提取數(shù)據(jù)”:重新提取初始化和表間數(shù)據(jù)信息。
? ? ? ? “申報”:用于申報已填寫的報表數(shù)據(jù)。
? ? ? ? “導(dǎo)入”:自行編寫代碼導(dǎo)入。
? ? ? ? “導(dǎo)出”:導(dǎo)出代碼提供導(dǎo)入用。
? ? ? ? ?4、填寫完成后,點(diǎn)擊“申報”按鈕,系統(tǒng)提示申報成功,完成本次申報。
84785009
03/23 10:40
3個表是指哪三個?因?yàn)槎际橇闵陥?,只有費(fèi)用及無形資產(chǎn)的減值,沒有收入,在這種情況下,其他表可以負(fù)數(shù)嗎?
廖君老師
03/23 10:42
您好,利潤表,A105000表和A100000表的數(shù)據(jù)是要統(tǒng)一的,您看圖中的提示去更正
84785009
03/23 10:47
那我更改這個不會影響企業(yè)所得稅吧!因?yàn)闆]有收入,本身就沒有開增值稅,減值也不存在交稅問題吧
廖君老師
03/23 10:50
您好,我們這是納稅調(diào)增,如果虧損大于2696031.72,是不用補(bǔ)所得稅的
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