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我單位2/29開出轉(zhuǎn)賬支票一張,對方在3/1兌現(xiàn)。我單位賬務(wù)如何處理?做在2月還是3月?

69604695| 提問時(shí)間:03/13 16:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好你做二月的就可以了。 你二月做開出的憑證,3月做付款的憑證。
03/13 16:25
69604695
03/13 16:27
我們沒有票據(jù)科目
宋生老師
03/13 16:30
你好,如果是這樣子的話,你就三月份做吧。
69604695
03/13 21:27
老師,我們沒有票據(jù)科目,賬務(wù)要怎么處理
宋生老師
03/13 22:05
你好!就是3月的時(shí)候,直接做銀行存款支付
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