問題已解決
老師,我要弄期初數(shù)據(jù) 這些供應商都是年前未付款 ,放在原材料還是放在應付賬款
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速問速答你好,應付賬款里面的
原材料是你在倉庫里面剩余的原材料的。
03/06 10:11
84784956
03/06 10:18
要做也是把這些入完 做我手頭上新的嗎?是這樣不?
郭老師
03/06 10:19
對的,是的,是這么做的。
84784956
03/06 10:22
我現(xiàn)在是供應商未付的放在應付賬款 外面人工未付的放在其他應付款
郭老師
03/06 10:23
你好,是公司職工的應付職工薪酬,如果是外面人的,是你的成本的應付賬款。
84784956
03/06 10:28
老師,那外面的人墊付的水費呢
郭老師
03/06 10:28
好,水電費如果是費用的話,其他應付款。
84784956
03/06 14:01
老師,怎么搞得 顯示不平 不入可以嗎? 就入銀行存款可以嗎
郭老師
03/06 14:01
你這些數(shù)據(jù)是從哪里來的盤點的嗎?
84784956
03/06 14:06
老板發(fā)給我的數(shù)據(jù),他未付款的數(shù)據(jù)
郭老師
03/06 14:07
你好,他這個數(shù)據(jù)是哪里來的,你知道嗎?你這個是外賬還是內賬的。
84784956
03/06 14:11
供應商的 未付款項
郭老師
03/06 14:12
?差額放到未分配利潤里面去
84784956
03/06 14:13
老師,資產可以多填嗎?還是和它平
郭老師
03/06 14:13
不可以啊,這個期初填寫正確的差額放到未分配利潤里面去。
84784956
03/06 14:24
老師,不是利潤怎么放到未分配里面去呢
郭老師
03/06 14:25
你好,你怎么知道不是利潤,如果不是利潤的話,具體的是哪一個?
郭老師
03/06 14:25
你只要上面的資產負債填寫的沒有問題,那你剩余的差額一定是未分配利潤,因為他需要借貸平衡。
郭老師
03/06 14:25
不是利潤,它具體的是哪一個科目的余額
84784956
03/06 14:29
資產是老板隨便提供了一個3萬 應付款是快40萬了
郭老師
03/06 14:34
不能隨便提供,他隨便提供的話,這種不準確,你出來的期初也不準確。
郭老師
03/06 14:35
你單位有存貨嗎?有固定資產嗎?看一下你的存貨和固定資產是不是沒有錄入?
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