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我的應(yīng)收賬款期初余額不對 可以調(diào)整嗎
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速問速答您好, 為什么不對,是少錄了嗎?
03/04 14:45
84785002
03/04 14:48
建帳的時候帳很亂 老板也不清楚具體是多少
劉艷紅老師
03/04 14:49
那你只能通過分錄調(diào)下就可以了
84785002
03/04 14:49
就按留下來的數(shù)據(jù)填的
劉艷紅老師
03/04 14:50
你現(xiàn)在是要調(diào)多,數(shù)據(jù)不對,是吧
84785002
03/04 14:54
是的 那分錄怎么做呀 老師
劉艷紅老師
03/04 15:19
借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)外收入
84785002
03/04 15:41
應(yīng)付職工薪酬呢?
劉艷紅老師
03/04 15:42
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工
84785002
03/04 15:44
這樣利潤表是對的嗎
劉艷紅老師
03/04 15:45
匯算清繳把費用調(diào)增,這個是多做了費用
84785002
03/04 15:46
加工業(yè) 工人工資可以直接放到主營業(yè)務(wù)成本嗎
劉艷紅老師
03/04 15:46
可以的,這個可以入成本的
84785002
03/04 17:11
借應(yīng)收賬款 我的余額越來越多呀,我要調(diào)少,借營業(yè)外支出?貸應(yīng)收賬款?
劉艷紅老師
03/04 19:25
是的,調(diào)賬就是這樣做的
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