問題已解決

老師,你好,就是收取了點子費,給其他公司代開發(fā)票,公賬上收了款,扣除點子費后私賬上退給他了。這種內賬上怎么處理呢。實際怎么這個業(yè)務

84785038| 提問時間:2024 01/24 10:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,這種是內外兩套,外賬根據(jù)公戶的業(yè)務處理,內賬單獨登私戶臺賬
2024 01/24 10:11
84785038
2024 01/24 10:12
比如,外賬上是借應收109,貸收入100,銷項稅9。但內賬上實際沒有這種業(yè)務發(fā)生,我應該怎么去體現(xiàn)呢,稅費又是真實的
易 老師
2024 01/24 10:15
學員朋友您好,借:應交稅費應交增值稅進項稅額。貸:營業(yè)外收入(差),銀行存款
84785038
2024 01/24 10:18
營業(yè)外收入(差),是指什么呢
易 老師
2024 01/24 10:25
買票與進項稅形成的利差
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