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填寫應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)應(yīng)該取哪些數(shù)值?

84785026| 提問時(shí)間:2024 01/23 11:27
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,經(jīng)濟(jì)普查表應(yīng)填寫應(yīng)交增值稅-未交增值稅的的貸方累計(jì)金額,沒有這個(gè)科目,有待抵扣,稅費(fèi)應(yīng)填寫0
2024 01/23 11:32
84785026
2024 01/23 11:36
應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)填0嗎,2023年沒有交過增值稅
高輝老師
2024 01/23 11:38
不好意思,數(shù)據(jù)不全,按照下面二種方法在算下吧,根據(jù)申報(bào)表用方法二
84785026
2024 01/23 11:44
進(jìn)項(xiàng)貸方是留抵退稅的金額,需要減去嗎
高輝老師
2024 01/23 11:49
你好,普查統(tǒng)計(jì)這邊說是以前的留底退稅,是不減去的
84785026
2024 01/23 11:49
銷項(xiàng)稅額147873.93%2b暫估銷項(xiàng)稅額54473.45-(進(jìn)項(xiàng)稅523880.82-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7965.39)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額0一減免稅款%2b出口退稅0%2b簡(jiǎn)易計(jì)稅0,是這樣嗎
高輝老師
2024 01/23 11:50
你可以把申報(bào)表發(fā)下么,我算下
84785026
2024 01/23 11:53
增值稅申報(bào)表年度的還沒有申報(bào),
高輝老師
2024 01/23 11:55
就是12月底的申報(bào)表,這個(gè)月15日之前申報(bào)的。
84785026
2024 01/23 13:50
就這三表有數(shù)額
高輝老師
2024 01/23 14:00
你好,按照這個(gè)計(jì)算,銷項(xiàng)稅額207783.34-(進(jìn)項(xiàng)稅額428792.57-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出208151.01-免抵退0)-0(其他項(xiàng)為0)
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