問題已解決

老師,我碰上個難題:有個單位21年給我們開的發(fā)票,我們當時付了一部分,后來余款是由我們總公司付了,他們重新簽的合同,肯定是錢票兩清了,但是公司領(lǐng)導(dǎo)沒有通知當時的會計。導(dǎo)致我們這邊一直掛賬。這樣的情況怎么處理?跨2年多了

84784982| 提問時間:01/12 11:28
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
同學,你好!這種情況,你們寫一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的協(xié)議,你們公司和總公司在協(xié)議上蓋章,總公司支付后,應(yīng)該會掛一筆應(yīng)收款,你們賬上掛了應(yīng)付款,用這個協(xié)議就可以沖抵了
01/12 11:31
84784982
01/12 11:34
現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票能沖以前年度的發(fā)票嗎?21年的賬,在23年能沖了重新做嗎?再加上一條:當時開的是專票,都抵扣過了[尷尬]
84784982
01/12 11:40
是不是協(xié)議和發(fā)票都附上呀?對于我這種新手真是棘手啊[害羞],可是這樣我們的債務(wù)并沒有減少???只是轉(zhuǎn)移了
俊俊老師
01/12 12:00
第一個問題:數(shù)電票是可以紅沖稅控發(fā)票的,這個沒問題,但數(shù)電票紅沖需要對方到電子稅務(wù)局確認。 第二個問題:你們的債務(wù)確實是轉(zhuǎn)移了,變成應(yīng)付總公司的款,如果這筆款不用支付給總公司,可以在協(xié)議上注明,轉(zhuǎn)為總公司對你們的增資或其他
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