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老師,假如我們這個(gè)月做了未開票收入,下個(gè)月的報(bào)表怎么報(bào)送呢?

84784965| 提問時(shí)間:01/12 09:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)正常報(bào)送就可以了。這個(gè)沒有影響的。
01/12 09:29
84784965
01/12 09:48
我們這個(gè)月就是去年12月做了未開票收入,然后下個(gè)月的交增值稅,能減去嗎?不然增值稅不就是交多了
宋生老師
01/12 09:49
你好你說減去是什么意思?
84784965
01/12 10:24
去年12月的未開票收入,這個(gè)月已經(jīng)交稅了,但是這個(gè)月 那筆未開票收入又開票了,那下個(gè)月又要交這筆稅,就重復(fù)交稅了,要怎么處理呢?
宋生老師
01/12 10:29
你好,你還要紅字沖減去年的這筆。
84784965
01/12 11:47
去年12月是做的未開票收入 也能紅字沖減嗎?
宋生老師
01/12 11:48
你好是的,也是一樣的,可以。
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