問題已解決
我們是協(xié)會,申報增值稅的時候會費收入需不需要填寫啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,會費收入,是需要做增值稅申報的
01/09 15:12
84785003
01/09 15:18
是在免稅銷售額的欄填寫是嗎?
鄒老師
01/09 15:19
你好,是的,是這樣的
84785003
01/09 15:23
我填寫后和提供服務(wù)的收入加起來超過30萬,系統(tǒng)提示已達(dá)起征點,按道理說不是不應(yīng)該包含會費收入嗎?
鄒老師
01/09 15:24
你好,能把你是如何填寫的,提供一下圖片嗎?
84785003
01/09 15:28
會費開的是財政票據(jù)
鄒老師
01/09 15:29
你好,麻煩提供一下圖片,好嗎?
84785003
01/09 15:31
好的 老師,這個是操作的填寫
鄒老師
01/09 15:32
你好,這種情況,需要把13萬多的收入填寫到第一行才是的?
84785003
01/09 15:47
其他地方不填是嗎?
鄒老師
01/09 15:48
你好,其他的地方不變就好了?
84785003
01/09 15:57
小微企業(yè)那也要填是嗎?小微企業(yè)和第一行都填對嗎?
鄒老師
01/09 15:59
你好,小微企業(yè)欄次的數(shù)據(jù)調(diào)整到第一行,不需要填寫了
其他免稅銷售額欄次的數(shù)據(jù)不變
84785003
01/10 11:25
我按照您說的填寫了,顯示還是有稅款,23行的預(yù)繳稅額我沒有預(yù)繳過,自己帶出來的數(shù)字,請問這應(yīng)該怎么解決
鄒老師
01/10 11:38
你好,沒有預(yù)繳稅款,那本期預(yù)交稅款欄次數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是0才對啊?
84785003
01/10 11:52
之前每次都有,我都改成0了
鄒老師
01/10 11:54
你好,沒有預(yù)繳稅款,那本期預(yù)交稅款欄次數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是0才對
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
84785003
01/10 11:59
我沒超30萬為啥還有稅呢?
鄒老師
01/10 12:00
你好,請看你之前描述,合計已經(jīng)超過30萬了啊?
閱讀 467