問題已解決

郭老師接 還有就是我們的配件銷售需要繳納稅,但一月份賬務(wù)全部做到無人機(jī)收入了(農(nóng)業(yè)無人機(jī)免稅),根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來填的話這塊都是免稅的。就是假如一月無人機(jī)收入是200萬,配件收入是20萬,當(dāng)時(shí)賬務(wù)是全部做無人機(jī)收入220萬.還有配件維修是30萬。那我現(xiàn)在去更正報(bào)表免稅那里是要填220萬還是200萬?應(yīng)該是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來填吧?然后這個(gè)月再統(tǒng)一修改?

84784970| 提問時(shí)間:01/03 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 填寫200的 可以這么做的
01/03 14:35
84784970
01/03 15:59
啊,不能填220萬,然后十二月份的賬再調(diào)整嗎 我今天更正23年1月份的報(bào)表已經(jīng)填進(jìn)去220萬了 我要所有月份的都要更正 想根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表來更正數(shù)據(jù),然后統(tǒng)一在12月份的賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整,然后增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)也是根據(jù)12月份調(diào)整后的來填 但你這么說我又不知道該怎么填了
郭老師
01/03 16:00
配件收入不免稅不是嗎?
84784970
01/03 16:09
是的 但賬務(wù)在12月份調(diào)整
郭老師
01/03 16:11
你的意思是你撞上了做了220,然后你申報(bào)的也是220,然后在12月修改可以的,可以這么做的,都是不開發(fā)票的是吧。
84784970
01/03 16:40
有開票,也有不開票的
郭老師
01/03 16:42
開發(fā)票的不能后期調(diào)整當(dāng)月調(diào)
84784970
01/03 21:28
那老師我一月份的增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)可以按12月份修改后的數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)嗎?就是12月份調(diào)整一月份的無人機(jī)收入30萬,調(diào)到配件收入。然后我增值稅填報(bào)需要繳稅那欄的銷售額填30萬,免稅那里就相應(yīng)的減掉30萬,這樣沒問題吧
郭老師
01/03 21:33
可以的 可以這么做的
84784970
01/04 08:55
現(xiàn)在的問題是整年認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有一百多萬,但不是每個(gè)月認(rèn)證,而是隔了很多月,去年只有2月、7月、11月份進(jìn)行認(rèn)證,這樣的結(jié)果導(dǎo)致我現(xiàn)在要按月更正的話六月份要繳納七萬多的稅,還要交附加稅和滯納金,被老板屌了
郭老師
01/04 08:57
那你就不更正在12月份一塊調(diào)整。
84784970
01/04 09:02
如果不按月更正,而是全部放到12月進(jìn)行調(diào)整后填報(bào),12月份的數(shù)據(jù)又很大 難整
郭老師
01/04 09:03
那你準(zhǔn)備調(diào)整幾月份?11月份的能調(diào)整嗎?
84784970
01/04 09:29
11月份的數(shù)據(jù)是正確的,要調(diào)1-10月份的賬 昨天已經(jīng)更正一月的增值稅了,但感覺不對(duì),今天還能再更正嗎
郭老師
01/04 09:30
可以的,可以去更正的。
84784970
01/04 09:50
我看了六月有預(yù)估收入,然后8月份才收到發(fā)票確認(rèn)收入,我想在本月把6月份的預(yù)估收入紅沖,然后調(diào)為八月份實(shí)際的收入,這樣可行嗎?
84784970
01/04 09:51
我看了六月有預(yù)估收入,然后8月份才收到款開發(fā)票確認(rèn)收入,我想在本月把6月份的預(yù)估收入紅沖,然后調(diào)為八月份實(shí)際的收入,這樣可行嗎?
郭老師
01/04 09:51
可以的,可以這么做的,你調(diào)整的時(shí)候把原始憑證也保存好了,證明。
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