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宋老師2 不要接 你好,收到多收取的殘保金分錄怎么做

84784970| 提問時間:2023 12/29 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù) 看一下當(dāng)時支付的時候計提了嗎?沒有的話直接充管理費用。
2023 12/29 13:42
84784970
2023 12/29 13:46
計提時我是:借:管理費用-殘保金 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交殘疾人保障金 支付時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交殘疾人保障金 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到稅局中的減免殘保金 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-退稅
郭老師
2023 12/29 13:49
可以這么做,你也可以借銀行 貸應(yīng)交稅費, 借應(yīng)交稅費,借管理費用負數(shù),但是你以后在做的時候不要做應(yīng)交稅費了。
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