問(wèn)題已解決

老師上月的應(yīng)收帳款賒欠資金,這月收回一部分現(xiàn)金,一部分退貨,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/09 14:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2023 12/09 14:03
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