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請問,11月交接,賬上工資走了銷售費(fèi)用,但實(shí)際是應(yīng)走管理費(fèi)用這怎么處理好呢

m4234988| 提問時(shí)間:2023 11/27 07:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,,還是接著原來的賬做嗎
2023 11/27 07:39
m4234988
2023 11/27 07:48
只能按原來走嗎
東老師
2023 11/27 07:49
不是,如果按照原來的賬接著做的話可以調(diào)整一下
m4234988
2023 11/27 07:59
當(dāng)年走銷售費(fèi)用,下個(gè)年度改成管理費(fèi)用
東老師
2023 11/27 08:04
你要是修改的話就在當(dāng)年修改
m4234988
2023 11/27 08:16
明細(xì)科目只能入一次工資
東老師
2023 11/27 08:19
你在第二年修改的話就不能修改這個(gè)損益類科目
m4234988
2023 11/27 08:21
期初數(shù)據(jù)里明細(xì)科目入了工資,下個(gè)科目就入不了工資啊
東老師
2023 11/27 08:22
您說的什么意思?你要是想什么時(shí)候修改
m4234988
2023 11/27 08:33
交接的帳信息要按實(shí)際的錄入,在當(dāng)期更為管理費(fèi)用—工資就入不了了
東老師
2023 11/27 08:34
是的,所以這個(gè)是不能隨便變更了
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