問題已解決

老師,你好,有關(guān)免抵退稅的問題想咨詢一下。我們是生產(chǎn)企業(yè),本月有出口,下個(gè)月需要申報(bào)退稅,但是我們沒有留抵,這種情況下如果我們申報(bào)了退稅,是不是就拿不到退稅了?然后這個(gè)拿不到的退稅就被用來抵減下期需要交的稅?

66771811| 提問時(shí)間:2023 10/31 16:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,如果貴公司沒有留抵稅額,那么在申報(bào)退稅時(shí),貴公司可能無法獲得退稅。 免抵退稅是指對生產(chǎn)企業(yè)自營出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅。同時(shí),對于生產(chǎn)企業(yè)自營出口所耗用的外購貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,予以退還。 如果貴公司沒有留抵稅額,那么在申報(bào)退稅時(shí),貴公司可能無法獲得退稅。但是,免抵退稅政策規(guī)定,如果貴公司有免抵退稅額,而當(dāng)期應(yīng)納稅額小于免抵退稅額時(shí),未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者抵減下期應(yīng)納稅額。因此,如果貴公司沒有留抵稅額,申報(bào)了退稅,但是未獲得退稅,那么未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者抵減下期應(yīng)納稅額
2023 10/31 16:34
66771811
2023 10/31 16:38
比如說本月銷項(xiàng)稅額是3萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額3.2萬元,免抵退稅額7萬元,然后可以退0.2萬元,剩下的6.8萬元可以用來抵減下期應(yīng)納稅額,是這樣嗎?
樸老師
2023 10/31 16:44
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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