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請問員工報(bào)銷差旅費(fèi),員工墊付,給發(fā)票打款報(bào)銷,明天都有補(bǔ)助,不要發(fā)票,,分錄可以是借:其他應(yīng)付款貸銀行存款,借:銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸:其他應(yīng)付款嗎

賬1| 提問時(shí)間:2023 10/29 20:52
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,分錄是這么寫的, 中間有明天都有補(bǔ)助,不要發(fā)票這個(gè)跟本題有關(guān)系 么
2023 10/29 20:54
賬1
2023 10/29 20:57
有關(guān)系,出差有補(bǔ)貼,一起發(fā)放的
賬1
2023 10/29 20:57
老師,分錄還是這個(gè)嗎
廖君老師
2023 10/29 20:57
您好,是的,分錄就是這個(gè)哈
賬1
2023 10/29 21:04
老師請問是付完就沖銷售費(fèi)用嗎,銷售費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅是怎么算呢
廖君老師
2023 10/29 21:17
您好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是拿到增值稅專項(xiàng)發(fā)票的稅金,有些要計(jì)算的我發(fā)給您 5.納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額確定(2019.4.1旅客進(jìn)項(xiàng)可抵) 1增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額 2增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額? (旅客運(yùn)輸服務(wù)) 3“實(shí)名”航空運(yùn)輸電子客票行程單進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% 4“實(shí)名”鐵路車票進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 5“實(shí)名”公路、水路等其他旅客運(yùn)輸客票進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3%? (小規(guī)模簡易計(jì)稅?) 6非實(shí)名制票不能抵扣 7.支付的國際旅客運(yùn)輸服務(wù)((免稅或零稅率)不得抵扣。
賬1
2023 10/30 07:36
老師請問可以做一筆其他應(yīng)付款,抵扣一筆銷售費(fèi)用嗎
廖君老師
2023 10/30 07:38
您好,咱計(jì)算的能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在借方,是把銷售費(fèi)用金額變小了
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