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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,出口貨樣,如何處理 不收匯的 有報(bào)關(guān)單的
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1、先說一下關(guān)于樣品的政策。出口企業(yè)出口樣品,如果取得出口報(bào)關(guān)單且收匯可以辦理出口退稅,如果取得報(bào)關(guān)單但不收匯實(shí)行出口免稅;如果沒有報(bào)關(guān),則要視同內(nèi)銷,計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。
2、您公司出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
3、樣品一般是無償贈(zèng)送給客戶或準(zhǔn)客戶的,無論是增值稅還是所得稅處理上都應(yīng)視同銷售。
4、關(guān)于賬務(wù)處理
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品-出口樣品成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
1。出口企業(yè)出口樣品,如果取得出口報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))且收匯,可以辦理出口退稅;如果取得報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))但不收匯,實(shí)行出口免稅;如果沒有報(bào)關(guān),則要視同內(nèi)銷,計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。
2.公司出口樣品不收匯實(shí)行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報(bào)表上填寫免稅銷售額,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口報(bào)關(guān)單及其他合法有效的進(jìn)貨憑證等資料留存企業(yè)備查。
3.樣品一般是無償贈(zèng)送給客戶或準(zhǔn)客戶的,無論是增值稅還是所得稅處理上都應(yīng)視同銷售。
2023 10/26 16:02
玲老師
2023 10/26 16:09
出口這個(gè)免稅對的。
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣內(nèi)銷的,然后再有余額可以退稅。
玲老師
2023 10/26 16:28
請把您的問題補(bǔ)充完整一下。
玲老師
2023 10/26 16:40
免稅申報(bào)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出來的對。
玲老師
2023 10/26 16:55
是看你以什么形式出口的,要是免稅的咱就進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
是自己生產(chǎn)的,正常走出口的那個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,你內(nèi)銷的抵扣不了還可以退回來。
這兩種情況。
84785043
2023 10/26 16:07
出口免稅,增值稅如何申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)怎么來的
84785043
2023 10/26 16:08
還有不良品補(bǔ)貨,怎么處理呢 老師
84785043
2023 10/26 16:28
啥度 老師
84785043
2023 10/26 16:29
我是說貨樣出口不收匯,是做出口免稅申報(bào)嗎 出口免稅不是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的嗎 你這個(gè)不能隨便說的呀
84785043
2023 10/26 16:49
兩種方式,一種貨樣出口,不收匯,一種是其他出口免費(fèi),這兩種一樣的嗎,賬務(wù)如何處理,增值稅及所得稅如何申報(bào),你操作過嗎
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