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某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計(jì)價500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計(jì)算該酒廠應(yīng)交增值稅 (2)計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅 (3)做出相應(yīng)的會計(jì)處理 老師這道題它的為什么是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

84784947| 提問時間:2023 10/26 13:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
沒說是小規(guī)模的呀 一般納稅人就可以抵扣
2023 10/26 13:54
84784947
2023 10/26 14:03
抵的是他的增值稅嗎
樸老師
2023 10/26 14:04
對的 購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)
84784947
2023 10/26 14:08
老師小轎車的消費(fèi)稅不是9%嗎
樸老師
2023 10/26 14:11
我說的是增值稅呀 消費(fèi)稅看核定
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