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我這個銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做的啊 期初就沒有那么多體現(xiàn)在上面了

84784970| 提問時間:2023 10/19 16:16
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汪靜靜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅是8月份沒抵扣完的。應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅(已抵扣)
2023 10/19 16:18
84784970
2023 10/19 16:31
我是說增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
汪靜靜老師
2023 10/19 16:33
將留抵增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣增值稅科目
84784970
2023 10/19 16:54
我這樣做的嗎? 我這個還要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
汪靜靜老師
2023 10/19 16:55
你好,你這樣做應(yīng)該不對,進(jìn)項(xiàng)稅不能直接轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
84784970
2023 10/19 17:01
應(yīng)該怎么做的啊
汪靜靜老師
2023 10/19 17:05
待抵扣等下個月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不用做分錄
84784970
2023 10/19 17:11
你這樣做應(yīng)該不對,進(jìn)項(xiàng)稅不能直接轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅-------這個怎么做
汪靜靜老師
2023 10/19 17:14
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅借方,是留底稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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