問題已解決

有個問題想問下,印花稅去年和前年的進項稅額漏交了,怎么補交

84784977| 提問時間:2023 10/10 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是按次申報的嗎?
2023 10/10 17:34
84784977
2023 10/10 17:40
去年和前面沒季度都申報了,就是沒有加上進項額
郭老師
2023 10/10 17:41
同學(xué),我問你是按什么來申報的?按次還是按季度?
84784977
2023 10/10 17:46
可以在這個月補加進去嗎,這樣做可以不
郭老師
2023 10/10 17:46
可以的 可以這么做的。
84784977
2023 10/10 18:12
這個月已經(jīng)申報了,就是還沒有繳費,也還可以修改嗎
郭老師
2023 10/10 18:13
可以 做費申報就可以
84784977
2023 10/11 09:31
老師可以直接修改嗎?一定要作廢才可以嗎?
郭老師
2023 10/11 09:33
好,你已經(jīng)申報了,你看一下你能直接修改嗎?你自己試一下的。
84784977
2023 10/11 09:42
是在這里作廢嗎
郭老師
2023 10/11 09:43
你好,對的,是的,是這么做的。
84784977
2023 10/11 09:52
如果作廢了,從新申報是不是要這要每個年份分開填報數(shù)據(jù)呢?
郭老師
2023 10/11 09:57
你好,不需要的,不用分開。
84784977
2023 10/11 10:00
2021和2022年的都加起來填上去嗎?
郭老師
2023 10/11 10:01
是的,因為你采集的是7~9月份。
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