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進項稅額大于銷項稅額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸多交增值稅。
然后這個金額就是進項大于銷項那個金額。
2023 08/18 18:40
m14183588
2023 08/18 18:45
多交增值稅?
玲老師
2023 08/18 18:46
貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,少打了一個字。
m14183588
2023 08/18 18:52
沒交啊老師 這不是留底稅嗎
玲老師
2023 08/18 18:54
對呀? 財務(wù)處理是這樣寫的? 沒錯? ?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
m14183588
2023 08/18 19:43
那做借銷項稅額 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸進項稅額 這樣可以嗎老師
玲老師
2023 08/18 20:25
這樣不對,按照我上面分給你那個步驟寫兩個。
玲老師
2023 08/18 20:25
我發(fā)給你的是完整的正規(guī)處理,建議你按照我這個正確的寫。
m14183588
2023 08/18 20:27
必須走 轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思嗎? 之前那個會計做的時候沒有走轉(zhuǎn)出未交增值稅
玲老師
2023 08/18 21:57
正規(guī)處理是用這個科目的。
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