問題已解決
請問老師,申報增值稅時交納多稅額比賬上多2分,賬上少2分,怎么調(diào)整?是在7月份的賬上調(diào)?還是在調(diào)6月份的賬?分錄是怎么寫?謝謝老師
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速問速答你好,在發(fā)現(xiàn)錯誤的時候調(diào)整,分錄是
借:營業(yè)外支出 ?0.02,貸:應交稅費—應交增值稅 0.02
2023 07/01 11:51
dingdingwenwen
2023 07/01 11:56
如果現(xiàn)在不調(diào)整,在下個月收入里多記2分,應交稅金多記2分,這樣可以嗎?
鄒老師
2023 07/01 11:56
你好,不可以,因為下個月的收入并沒有錯誤 啊
dingdingwenwen
2023 07/01 12:08
那調(diào)完分錄再重新出報表,重新申報唄
鄒老師
2023 07/01 13:25
你好,申報的數(shù)據(jù)沒有問題,不需要做重新申報啊?
dingdingwenwen
2023 07/01 13:38
營業(yè)外支出不是影響利潤嗎?不得調(diào)利潤表嗎
鄒老師
2023 07/01 13:38
你好,報表需要做相應調(diào)整。
我所說的不需要做重新申報,是不需要做增值稅重新申報的意思
dingdingwenwen
2023 07/01 13:39
哦哦,好的,我調(diào)了報表
鄒老師
2023 07/01 13:40
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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