問題已解決

老師,增值稅附表五,下方有一個可用于扣除的增值稅留底退稅額使用情況,那里的的上期結(jié)存可用于扣除的留底退稅額是什么呢,上面的數(shù)據(jù)也和上期留底稅額不一致,大很多

朵云| 提問時間:2023 06/13 21:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問單位前面申請了留抵退稅 對嗎
2023 06/13 21:23
bamboo老師
2023 06/13 21:25
附表五? 就是留抵退稅的金額 這個留抵退稅 后期單位實際需要繳納增值稅的時候 可以抵減 少繳納城建稅跟附加稅
bamboo老師
2023 06/13 21:30
比如有稅盤服務(wù)費 加計抵減這樣的就要填寫
bamboo老師
2023 06/13 21:32
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!
bamboo老師
2023 06/13 22:28
就是提問的界面哈 我也不清楚 不行就算了 不研究了 早點休息 謝謝
朵云
2023 06/13 21:24
對的對的。
朵云
2023 06/13 21:29
噢噢,謝謝老師!請問增值shui附表四在什么情況填呢,點擊申報時彈出來一個提示
朵云
2023 06/13 21:32
噢噢,謝謝老師
朵云
2023 06/13 22:27
老師,請問這個app叫什么名字,我在小程序提問沒有評價框(ㄒoㄒ)
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