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公司做工程的,收到對方公司的5萬代收工資款,我們通過對公賬戶發(fā)工資5萬,但工資需要計入成本,怎么做分錄?
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2023 05/06 09:17
玲老師
2023 05/06 09:17
你好。工資計入成本,借工程施工貸應付賬款或者銀行存款。
玲老師
2023 05/06 09:17
你們代發(fā)工資的時候是計入往來的。
hmsj
2023 05/06 09:57
老師,我這樣理解可以嗎?但是工資計入成本怎么處理,開始懵了。。。
玲老師
2023 05/06 10:02
您好,您代收代付的工資是計入其他應付款。您把您這個分錄的預收賬款改為其他應付款就對了。
hmsj
2023 05/06 10:06
平時都是對方公司發(fā)工資,我們的賬務處理是這樣的。但是這次是代收過來然后直接發(fā)工資,有點捋不過來
玲老師
2023 05/06 10:09
現在還是對方帶你們發(fā)工資,是這樣吧?
玲老師
2023 05/06 10:09
現在是你們代收,那你們從哪里收來的?確認一下,代收這筆情況。
hmsj
2023 05/06 10:15
對啊,現在是我們代收對方公司的工人工資款項,然后我們支付給工人
hmsj
2023 05/06 10:17
這兩筆轉賬是往來,我現在卡在不知道怎么做工資的分錄了
玲老師
2023 05/06 10:18
您收對方公司的錢,對方公司是你們下屬和你們簽訂分包協(xié)議的公司嗎?
hmsj
2023 05/06 10:20
對,有簽訂到分包協(xié)議的
玲老師
2023 05/06 10:25
收款時借銀行存款貸,其他應付款。
然后您確認成本時是借工程施工合同成本分包款。在應付賬款。
然后。抵消的時候就是借應付賬款貸,其他應付款。
hmsj
2023 05/06 10:32
老師,收到代收工資款也是通過轉賬代發(fā)的喔
玲老師
2023 05/06 10:36
收到錢的時候借銀行存款貸,其他應付款。
付款的時候借其他應付款貸銀行存款。。因為是對方給你錢了,不是直接從的應付賬款扣的,所以這樣處理。
hmsj
2023 05/06 10:40
謝謝老師,我再捋一捋,看下怎么把工資計入成本,有點頭緒了,謝謝啦
玲老師
2023 05/06 10:46
不客氣的,因為這個咱是收到錢了,不是說咱們拿錢給對方發(fā)的工資,你再考慮一下。
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