問題已解決

你好,你看一下這個(gè)未交增值稅,掛了一年了,從2022-01-31掛到2023年期初還是這個(gè)3848.4的數(shù)據(jù)。代賬到期后我發(fā)現(xiàn)的,科目寫錯(cuò)了,下面這個(gè)10/31的憑證要寫未交增值稅。那我現(xiàn)在怎么調(diào)賬?

懶懶| 提問時(shí)間:2023 04/15 18:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您是否有繳納稅費(fèi)?
2023 04/15 19:02
懶懶
2023 04/15 19:15
這是去年的賬了,肯定交過了
懶懶
2023 04/15 19:29
老師,我剛才發(fā)現(xiàn)后面又有個(gè)是本來是要寫銷項(xiàng)稅額的,但是她有寫成未交增值稅,我現(xiàn)在這兩筆怎么做分錄?
小林老師
2023 04/15 19:44
這個(gè)分錄錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅或轉(zhuǎn)出未交增值稅)
懶懶
2023 04/15 20:02
嗯,我知道她前面是科目錯(cuò)誤了,因?yàn)榻贿^稅了,所以我現(xiàn)在需要怎么做分錄來改正這個(gè)錯(cuò)誤呢?
小林老師
2023 04/15 20:36
您好,錯(cuò)誤分錄紅字沖回即可,按正確的重新做賬
懶懶
2023 04/15 20:43
但是不是交過稅了,有影響嗎?
小林老師
2023 04/15 21:41
您好,沒有,繳納就借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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