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老師,跨年計提收入,沖銷、補(bǔ)提怎么做分錄,跨年沒計提費用怎么做分錄?

84784952| 提問時間:2023 03/30 13:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費。 借。借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費。貸應(yīng)收賬款。 借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款等。
2023 03/30 13:56
84784952
2023 03/30 14:08
老師您好,第一是沖銷嗎?第二是不同嗎?第三是費用嗎?
玲老師
2023 03/30 14:14
按照你提問的順序給寫的。 沒有收入補(bǔ)提那個收入補(bǔ)提和計提收入一個意思。
84784952
2023 03/31 09:19
可是按著您的說的和我做的一樣,未分配利潤數(shù)值對不上
玲老師
2023 03/31 09:23
那您看一下您的數(shù)據(jù)對不對?我這個分錄沒有問題。
玲老師
2023 03/31 09:23
然后我是按照您的提問順序來寫的。
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