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想問下,公司員工從公司領(lǐng)了產(chǎn)品用招待,但寫了借支單,說后期再還錢,這種怎么做會計分錄呢

84784996| 提問時間:2023 03/22 14:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 不是你們計入招待費嗎
2023 03/22 14:23
84784996
2023 03/22 14:33
但他有填了借支單,說后期再還呢
84784996
2023 03/22 14:34
如果說不按招待,就按借支產(chǎn)品雜做會計分錄呢
樸老師
2023 03/22 14:37
同學(xué)你好 那你得視同銷售了哦
84784996
2023 03/22 14:52
就說分錄怎么寫呢老師
樸老師
2023 03/22 14:57
借其他應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
84784996
2023 03/22 15:50
兩個貸呢
樸老師
2023 03/22 15:56
啥意思 不是有銷項嗎 所以兩個貸方呀
84784996
2023 03/22 16:34
應(yīng)發(fā)未發(fā)工資呢,怎么賬務(wù)處理
樸老師
2023 03/22 16:43
計提了不就是未發(fā)的
84784996
2023 03/23 09:00
但是一次未發(fā)完,這樣看著就很亂啊
樸老師
2023 03/23 09:06
這個一般都是會有余額的 因為當(dāng)月計提次月發(fā)放的 所以每月都有余額
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