問題已解決

老師,收到以前年度印花稅退稅怎么寫分錄

84785034| 提問時間:2023 03/20 14:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,借銀行存款貸營業(yè)外收入。
2023 03/20 14:18
84785034
2023 03/20 14:23
不是貸應(yīng)交印花稅(紅字)么
玲老師
2023 03/20 14:27
兩種處理方法都一樣,結(jié)果是一樣的。
84785034
2023 03/20 14:30
沖計(jì)提是寫借:應(yīng)交印花稅(紅字),貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)么
玲老師
2023 03/20 14:36
你好 相反分錄是寫正確?? 負(fù)數(shù)是原分錄 不變??
84785034
2023 03/20 14:56
那是這么寫么,老師
玲老師
2023 03/20 15:00
把金額都是正數(shù)的就對 因?yàn)槟阕龅氖窃瓉硐喾捶咒?/div>
玲老師
2023 03/20 15:01
你好 我看錯方向了這樣是可以的 對
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~