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我們單位和另一個公司在一個園區(qū)里面,電費由我司統一交,再向那個公司收取,收的電費怎么做賬,我們開收據給對方

ww| 提問時間:2023 03/18 09:36
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你交完電費對于他那部分應該做: 借:其他應收款 貸:銀行存款 他給你錢時候你做: 借:銀行存款 貸:其他應收款
2023 03/18 09:44
ww
2023 03/18 10:08
前面幾個月的電費他那部分一直沒有分開,直接做的我司的電費了,票都抵扣了,現在可以把前面的都算算,在后面某一個月分出來這么多金額掛其他應收嗎
向陽老師
2023 03/18 10:12
您好,同學,是這樣子的
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