問題已解決

求這四道題目的賬務(wù)處理

m29762268| 提問時間:2023 02/28 18:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借在建工程100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13 貸銀行存款113 借固定資產(chǎn)100 貸在建工程100
2023 02/28 18:51
暖暖老師
2023 02/28 18:53
2借在建工程80 累計折舊120 貸固定資產(chǎn)200 借在建工程70 貸銀行存款70 借營業(yè)外支出10 貸在建工程10 借固定資產(chǎn)140 貸在建工程140
暖暖老師
2023 02/28 18:54
3借待處理財產(chǎn)損益300 累計折舊100 貸固定資產(chǎn)400 借原材料5 貸待處理財產(chǎn)損益5 借待處理財產(chǎn)損益2 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅0.26 .貸銀行存款2.26 借其他應(yīng)收款150 貸待處理財產(chǎn)損益150 借管理費用147 貸待處理財產(chǎn)損益147
m29762268
2023 02/28 20:53
老師第4小題的會計分錄呢
暖暖老師
2023 02/28 21:41
4借待處理財產(chǎn)損益0.596 累計折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096
暖暖老師
2023 02/28 21:41
借其他應(yīng)收款0.1 貸待處理財產(chǎn)損益0.1
暖暖老師
2023 02/28 21:41
借管理費用0.496 貸待處理財產(chǎn)損益0.496
m29762268
2023 03/01 14:30
老師第三小題管理費用147是怎么算出來的呀
暖暖老師
2023 03/01 14:35
待處理財產(chǎn)損益的結(jié)轉(zhuǎn)余額
m29762268
2023 03/01 14:36
還有第四小題待處理財產(chǎn)損益0.596是怎么算出來呀
暖暖老師
2023 03/01 14:38
這里是上邊一樣的道理
m29762268
2023 03/01 14:49
老師第四小題好像借貸不平 借方是1.196 貸方是1.096
暖暖老師
2023 03/01 14:52
哪一個分錄不平呢具體的
m29762268
2023 03/01 15:42
4借待處理財產(chǎn)損益0.596 累計折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096 老師是這個分錄好像不平
暖暖老師
2023 03/01 15:43
借待處理財產(chǎn)損益0.596 累計折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.196
暖暖老師
2023 03/01 15:43
借待處理財產(chǎn)損益0.496 累計折舊0.6 貸固定資產(chǎn)1 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出0.096
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