問題已解決

老師你好,我公司22年購進(jìn)固定資產(chǎn)已入賬并已計(jì)提折舊(如下分錄),現(xiàn)需要作廢該固定資產(chǎn)、折舊,請(qǐng)問如何做分錄? 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊

84784974| 提問時(shí)間:2023 02/21 19:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023 02/21 19:25
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