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老師,請(qǐng)問下圖中的1158元是什么意思?2022.12月申報(bào)繳納的稅款中有,顯示是增值稅,但申報(bào)表中沒看到,然后在2023.1月申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)中有

hynkj12| 提問時(shí)間:2023 02/09 08:22
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1158不是增值稅,而是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。
2023 02/09 09:46
hynkj12
2023 02/09 09:50
那這個(gè)分錄怎么寫
hynkj12
2023 02/09 09:51
這個(gè)是不是要轉(zhuǎn)出的留抵退稅
稅法老師
2023 02/09 14:11
企業(yè)在收到增量(存量)留抵退稅時(shí),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增值稅期末留抵稅額、以及繳回的已退還的留抵退稅款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”明細(xì)科目進(jìn)行核算。 納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時(shí),按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額,賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時(shí),賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 如果納稅人將已退還的留抵退稅款項(xiàng)繳回并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額 貸:銀行存款
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