問題已解決

求助這道案例

78014185| 提問時間:2023 02/04 09:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
新年好,是需要計算增值稅的應納稅額嗎?
2023 02/04 09:42
78014185
2023 02/04 09:43
新年好!是的老師
鄒老師
2023 02/04 09:45
你好 增值稅的應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(20000+6000—12600)/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率
78014185
2023 02/04 09:48
老師,作為醫(yī)藥企業(yè)稅率是17%嗎?
鄒老師
2023 02/04 09:50
你好,作為醫(yī)藥企業(yè),2018年10月份的時候,增值稅稅率是按16%
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費好像是可以抵扣的,也要減去么,人員工資不可抵扣
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費好像是可以抵扣的,也要減去么,人員工資不可抵扣
鄒老師
2023 02/04 09:51
你好,這里的差旅費是不可以抵扣進項稅額的?
78014185
2023 02/04 09:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 09:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
78014185
2023 02/04 10:11
老師,還有最后一個疑問,這個9000的進項稅為什么不算進去呢
鄒老師
2023 02/04 10:11
你好,因為9000是取得的普通發(fā)票,不是專用發(fā)票,所以進項稅額不可以抵扣
78014185
2023 02/04 10:14
好的,明白,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 10:14
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~