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老師,付給某個(gè)公司的管理費(fèi)用去年12月份攤銷少了,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬,具體分錄應(yīng)該怎么寫

84785017| 提問時(shí)間:2023 01/30 08:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 01/30 08:39
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