當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)所得稅費(fèi)用是需要用利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損之后*0.025嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好1; 是的;? 彌補(bǔ)后年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn); 按2.5%報(bào)所得稅??
2023 01/13 11:18
84785023
2023 01/13 11:19
老師這個(gè)所得稅費(fèi)用是需要用利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損之后*0.025嗎 然后固定資產(chǎn)一次性扣除,調(diào)減額*0.025為遞延所得稅費(fèi)用 相減為當(dāng)期所得稅費(fèi)用 是這樣嗎
meizi老師
2023 01/13 11:19
?你好1;? ? 是的; 也得減去的? ?
84785023
2023 01/13 11:26
我的所得稅費(fèi)用一級(jí)科目就是等于減去虧損之后的金額*0.025
84785023
2023 01/13 11:27
是這樣嗎老師老師
meizi老師
2023 01/13 11:28
你好;? 是的; 就是你利潤(rùn)總額 減去彌補(bǔ)虧損后的金額來考慮? 計(jì)提所得稅的??
閱讀 353