當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,個(gè)體戶季度需要申報(bào)增值稅嗎個(gè)體戶也沒有做賬,怎么申報(bào)增值稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答學(xué)員你好,個(gè)體戶季度需要申報(bào)增值稅,你們要核實(shí)清楚是查賬還是定額
2023 01/12 17:15
84785017
2023 01/12 17:17
查賬征收的 老師
84785017
2023 01/12 17:20
營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/12 17:20
查賬征收沒有賬開發(fā)票了嗎
84785017
2023 01/12 17:23
開了上午申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候填了收入5萬多,成本也是5萬多一點(diǎn)
悠然老師01
2023 01/12 17:23
那就開票收入填報(bào)的
84785017
2023 01/12 17:23
這里沒有成本可以填的?
84785017
2023 01/12 17:25
開票開了2萬多謝謝
84785017
2023 01/12 17:26
然后另外的3萬多是不是填未開票銷售額
悠然老師01
2023 01/12 17:30
增值稅成本不能扣除,所以不需要填成本
84785017
2023 01/12 17:31
但是我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,填的收入是5萬多也
84785017
2023 01/12 17:32
我剛剛在申報(bào)增值稅的時(shí)候把差額填在未開票的銷售額那里了
悠然老師01
2023 01/12 17:34
在申報(bào)增值稅的時(shí)候把差額填在未開票的銷售額,這樣可以的
閱讀 342