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22年11月補交21年的增值稅(因為21年申報錯誤,誤把增值稅多算到營業(yè)外收入了),22年補交時候如何做分錄調(diào)整。21年做的是借:應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入(免征)

陳女士| 提問時間:2023 01/12 14:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 再做繳增值稅 的分錄
2023 01/12 14:51
陳女士
2023 01/12 15:42
好的,謝謝老師的回答
文文老師
2023 01/12 15:48
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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