問題已解決

老師 我想問一下 我21年的費(fèi)用類發(fā)票 當(dāng)時(shí)已經(jīng)做報(bào)銷入賬 但是入賬時(shí)未記成進(jìn)項(xiàng)稅 發(fā)票是已認(rèn)證的了 現(xiàn)在21年已經(jīng)匯算清繳完了 我該怎么辦

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/11 13:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 01/11 13:35
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